Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Haushaltsdiagramm

-669.987,28 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-669.987,28 €
53,36%
-413.795,34 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-413.795,34 €
32,96%
-97.990,44 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-97.990,44 €
7,80%
-56.368,77 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-56.368,77 €
4,49%
-13.528,82 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-13.528,82 €
1,08%
-3.965,51 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-3.965,51 €
0,32%
Eine Ebene Höher
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -669.987,28 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -413.795,34 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -97.990,44 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -56.368,77 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -13.528,82 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -3.965,51 €
  • Summe
    -1.255.636,16 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
17.249,89 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-1.255.636,16 €
18: Ordentliches Ergebnis
-1.238.386,27 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-1.238.386,27 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-1.238.386,27 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.275.423,99 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-1.275.423,99 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €