Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Haushaltsdiagramm

-669.987,28 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-669.987,28 €
53,36%
-413.795,34 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-413.795,34 €
32,96%
-97.990,44 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-97.990,44 €
7,80%
-56.368,77 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-56.368,77 €
4,49%
-13.528,82 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-13.528,82 €
1,08%
-3.965,51 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-3.965,51 €
0,32%
Eine Ebene Höher
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -669.987,28 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -413.795,34 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -97.990,44 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -56.368,77 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -13.528,82 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -3.965,51 €
  • Summe
    -1.255.636,16 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen