Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-669.987,28 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-669.987,28 €
53,36%
-413.795,34 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-413.795,34 €
32,96%
-97.990,44 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-97.990,44 €
7,80%
-56.368,77 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-56.368,77 €
4,49%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 17.249,89 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.255.636,16 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.238.386,27 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.238.386,27 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.238.386,27 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.275.423,99 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.275.423,99 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |